无锡市梁溪区工业和信息化局2023年度部门决算公开
发布时间:2024-12-11 13:58 来源:工业和信息化局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 04618780/2024-02046 | 生成日期 | 2024-12-11 | 公开日期 | 2024-12-11 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市梁溪区工业和信息化局 | ||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 信息安全及保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
(三)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,参与运输协调工作;协调工业经济运行中的重大问题;负责工业应急管理、产业安全和信息产业国防动员有关工作。
(四)主管全区工业企业电力行政工作;负责监测分析全区工业企业电力运行,负责电力保护工作。
(五)组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。
(六)组织拟订区域经济发展规划和措施,指导区域培育发展特色产业和产业集群;监测分析区域经济发展动态,协调解决区域经济发展中的重大问题;负责区域经济目标考核工作。无锡市梁溪区工业和信息化局2021年度部门决算公开。
(七)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展专项资金使用计划和中小企业统计工作。
(八)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)负责相关工业行业管理工作,指导相关行业加强安全生产管理。承担国防工业的有关管理职责。
(十)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;规划、组织、协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担区信息化领导小组的日常工作。
(十一)负责协调推进信息安全及保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担区网络与信息安全协调小组的日常工作。
(十二)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持措施;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设无锡市梁溪区工业和信息化局2021年度部门决算公开施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
(十三)负责企业减负工作。
(十四)贯彻执行国家和省、市关于农业农村工作的方针政策、法律法规。
(十五)负责归口的行政、事业经费的管理工作和专项经费预算的综合平衡;承担局机关财务管理和会计核算工作;负责离退休干部的管理和服务工作。
(十六)承办区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、工业运行科、智能制造科、信息化科、企业服务科、综合科。本部门下属单位包括:无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心、无锡市梁溪区中小企业发展服务中心、无锡市梁溪区北塘工贸资产管理处及无锡市梁溪区北塘工业经济管理处(非独立核算单位)。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:无锡市梁溪区工业和信息化局本级、无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心、无锡市梁溪区中小企业发展服务中心、无锡市梁溪区北塘工贸资产管理处。
三、2023年度主要工作完成情况
(一)经济运行稳中向好。坚持国内国际双循环并重,引导工业企业调整营销策略,聚焦重点指标、重要企业、重大项目,做强运行监测,服务实体经济,累计走访规上工业企业260余家(次)。全区完成规上工业总产值347.02亿元,同比增长4.0%,规上工业增加值同比增长4.5%。完成工业投资26.6亿元,同比增长136.2%,增速排名全市第一。
(二)工业用地提质增效。出台《梁溪区加快推进都市工业载体提质增效行动方案》,开展低效用地提质增效整治,根据地块税收分级分类开展工作,通过差别化政策、兼并重组、转型升级等方法,为项目发展腾出空间,盘活更新产业用地906亩,建设高品质产业载体117.8万平方米。开展2022年度工业企业资源利用绩效评价,全区共参评工业用地220块、4153亩(不含T类),参评工业企业824家,亩均税收6.5万元,亩均销售390.07万元。
(三)产业集群成形成势。出台《梁溪区关于构建“345”产业集群的实施意见》,全区“345”产业集群完成营收320.17亿元,同比增长19.4%。实施构建全区十个产业生态圈,实行区领导“链长”负责制,相关部门主要负责人担任专班组长,各产业生态圈专班围绕百亿目标拟定招商图谱和三年行动计划,在招商引企、企业培育、政策保障等方面深入研究实现路径。组织开展半导体先进封测暨智能微系统创新发展论坛、梁溪空天产业发展论坛等10余场产学研交流对接活动,推动生态圈企业优势互补、合作共赢。推进产业聚集,全力打造扬名传感信息园、山北光电新材料产业园等特色产业园,明确主导产业与发展规划。
(四)项目招引建设加力提速。围绕十个产业生态圈,初步构建以“基金+载体+项目”为框架的招商引资工作体系。用足用好大会平台,组织22个项目参加第二届发展大会,聚焦以商招商、以投促引,延续大会效应开展多场洽谈,推动优质项目快签快落。全年共接洽项目90个,18个已签约项目中,东方空间已入规,天兵科技、宽腾医疗已开工建设,三麟精密、砺华半导体等15个项目已完成注册。
(五)数实融合深入推进。全力推进“智改数转”,举办“十园千企”制造业数字化赋能惠企行系列活动,搭建企业与服务商沟通桥梁。对41家企业免费开展数字化诊断,助力企业智能化转型。华洋滚动建成全区首家省级智能制造示范智能工厂,格罗瑞成为全区首家省领军服务机构,宸瑞新能源、威达电子等4家企业获省级企业技术中心认定,恩纳基、宸瑞新能源等2家企业入选省“新产品新技术推广目录”,恩纳基、威达电子等14家企业入选省“星级上云”,市政设施、华英阀业等2家企业成为省两化融合管理体系贯标示范企业培育对象。
(六)数字经济势头强劲。聚焦“数字产业化”,全区152家数字经济入库企业完成营收208.39亿元,同比增长24.7%。承办中英数字经济创新发展论坛,启动中英数字经济合作组,工信部国合中心信息化研究所与科技城签订战略合作协议,全面推动数字经济提速和数字化转型。承办第八届“i创杯”梁溪分站赛,1个项目晋级省决赛,3个项目晋级省复赛。组织21家企业参加2023物博会,百度智能云等3个项目上台集中签约。
(七)企业服务争优争效。强化中小企业培育,摸排42家企业纳入“小升规”培育库,以“一企一表”形式开展走访指导,预计全年可入规工业企业20家。开展各级专精特新政策申报辅导沙龙,恩纳基、天和电子等4家企业获评第五批国家级专精特新“小巨人”,三麟精密、日御光伏等14家企业获评省级专精特新中小企业,另有33家企业完成市级申报,创新创优积极性不断提高。恩纳基GBT功率模块系统级多芯片智能贴装装备获评全区首家省级首台(套)重大装备认定。加大产业对接力度,组织参与“十百千万”产业配套对接系列活动8场,组织企业赴长春、长沙、西安等地交流65家次,加速推动产业链上下游配套协作和协同创新。指导32家企业申报市级工业转型升级资金、数字经济和数字化转型发展资金项目37项,申请资金达1606.01万元。助力兴盛诚、特来电获2022年新能源汽车推广应用省市补贴资金384.27万元,朝阳集团、交通产业集团获市500强重点龙头企业“拨改转”扶持资金100万元。累计申报国家人才工程项目122人,博士后专项人才38人,省双创人创业类人才1人。严格落实清理拖欠民营企业中小企业账款工作相关政策意见,累计摸排欠款9项,逐项推动款项清偿落实。
(八)绿色发展成效显著。积极贯彻落实省、市关于坚决遏制“两高”项目盲目发展推进会精神,对11家重点企业进行“双控”监控。深挖企业节能降碳潜力,开展免费节能诊断、专题培训辅导,指导“绿色工厂”创建,加快绿色转型。稳步优化产业结构,排查淘汰重点行业落后生产工艺装备,推动企业实施节能技术改造,助力实现降本增效。“十四五”以来单位GDP能耗下降7.2%
(九)安全生产筑牢防线。深入学习贯彻各级安全生产会议精神﹐开展安全生产主题宣讲活动,下发《梁溪区工业企业安全生产知识手册》500余份。对10家重点规上企业食堂燃气和用电情况检查指导,限期整改规范。对17家关停及变更为销售化工企业开展化工整治回头看,配合开展安全生产巡查督导,实地检查重点领域单位34家,发现各类隐患116个,及时开展约谈,压实企业主体责任。每月牵头开展2次超限超载监管巡查,聚焦装载源头,维护道路安全。
第二部分
无锡市梁溪区工业和信息化局2023年度部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计3,142.06万元。与上年相比,收、支总计各减少1,616.38万元,减少33.97%。其中:
(一)收入决算总计3,142.06万元。包括:
1.本年收入决算合计3,142.06万元。与上年相比,减少1,616.38万元,减少33.97%,变动原因:结合本单位实际情况,本着厉行节约及上级下达资金减少等原因。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计3,142.06万元。包括:
1.本年支出决算合计3,142.06万元。与上年相比,减少1,616.38万元,减少33.97%,变动原因:结合本单位实际情况,本着厉行节约及上级下达资金减少等原因。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计3,142.06万元,其中:财政拨款收入3,142.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计3,142.06万元,其中:基本支出1,680万元,占53.47%;项目支出1,462.06万元,占46.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,142.06万元。与上年相比,收、支总计各减少1,616.38万元,减少33.97%,变动原因:结合本单位实际情况,本着厉行节约及上级下达资金减少等原因。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算3,142.06万元,占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算3,598.32万元相比,完成年初预算的87.32%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算76万元,支出决算48.7万元,完成年初预算的64.08%。决算数与年初预算数的差异原因:结合本单位实际情况,按照厉行节约要求。
2.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算762万元,支出决算276.04万元,完成年初预算的36.23%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约。
(二)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算400万元,支出决算5万元,完成年初预算的1.25%。决算数与年初预算数的差异原因:结转清算补贴资金减少。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算11万元,支出决算11.06万元,完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数的差异原因:薪级工资调整,社保支出随之增加。
2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,支出决算21.98万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年初无此项目,未做预算。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算24.28万元,支出决算24.28万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算28.17万元,支出决算28.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(五)节能环保支出(类)
其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算0万元,支出决算384.27万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年初无此项目,未做预算。
(六)资源勘探工业信息等支出(类)
1.工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算551.08万元,支出决算572.14万元,完成年初预算的103.82%。决算数与年初预算数的差异原因:支持工业和信息产业发展,省市下达指标增加。
2.工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算544.23万元,支出决算468.46万元,完成年初预算的86.08%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约。
3.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算760万元,支出决算119.27万元,完成年初预算的15.69%。决算数与年初预算数的差异原因:由于科目调整,该科目款项今年主要由其他资源勘探工业信息等支出(项)列支。
4.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算341.56万元,支出决算516.26万元,完成年初预算的151.15%。决算数与年初预算数的差异原因:支持中小企业发展和管理,上级下达资金增加。
5.其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算100万元,支出决算666.42万元,完成年初预算的666.42%。决算数与年初预算数的差异原因:由于科目调整,其他工业和信息产业监管支出(项)款项今年主要由该科目列支。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算1,680万元,其中:
(一)人员经费1,566.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费113.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,142.06万元。与上年相比,减少1,616.38万元,减少33.97%,变动原因:结合本单位实际业务变化情况,省市指标减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,680万元,其中:
(一)人员经费1,566.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费113.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.37万元(其中:一般公共预算支出0.37万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少0.08万元,变动原因:厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.37万元,占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算0.37万元(其中:一般公共预算支出0.37万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算0.37万元(其中:一般公共预算支出0.37万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.37万元(其中:一般公共预算支出0.37万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0.37万元,接待7批次,32人次,开支内容:接待上级部门;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算1.7万元(其中:一般公共预算支出1.7万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.7万元(其中:一般公共预算支出1.7万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训0个,组织培训7人次,开支内容:新招录人员培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算61.06万元(其中:一般公共预算支出61.06万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加16.15万元,增长35.96%,变动原因:因为人员增加对应的办公费等公用支出也相应增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额7.35万元,其中:政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度,本部门共12个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计1,462.06万元;本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金3,142.06万元。
本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的12个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计1,462.06万元;本部门组织所属单位共开展4项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计3,142.06万元。
本部门共12个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计1,462.06万元;本部门开展4个部门整体支出部门评价,涉及财政性资金3,142.06万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十六、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
二十七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十八、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十九、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
三十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
三十一、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。